L'OBSERVATOIRE DES FINANCES LOCALES FERMERA PROCHAINEMENT SES PORTES

Fiscalité-Locale.com était un projet qui avait pour objectif de donner accès facile et gratuit à des informations détaillées sur les finances locales et la fiscalité locale.

Avec en moyenne près de 30 000 visiteurs par mois sur la période 2019 / 2021, Fiscalité-Locale a contribué à améliorer la transparence financière des communes et intercommunalités durant la période pré-électorale et durant la première année de ce mandat. Le site a souvent permis de nourrir un certain nombre de débats citoyens dans de nombreuses communes.

Ce projet a donc été un succès à plus d'un titre.

Malheureusement, la fourniture d'un tel service totalement gratuit par un indépendant a atteint ses limites... et je dois prendre la décision de fermer cette plateforme afin de me consacrer pleinement au développement de la plateforme dédiée spécifiquement aux Collectivités Territoriales : FINESTIA.FR - SOLUTION EN LIGNE D'ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Ce site restera probablement en ligne jusqu'à la fin du mois mais ne bénéficiera plus de mises à jour.

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CC ARMAGNAC ADOUR

CC Armagnac Adour (CC à FPU) regroupe 24 communes. La population intercommunale est de 7 106 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté de Communes
(Comptabilité M14)

582.61
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 501 €
40.79 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 28 %
351.77
Dette / hbt
Moyenne strate : 246 €
260.97
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 112 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.6 ans.
15.17%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 11.95 %
16.96%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 13.86 %
38.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 19.63 %
54.09%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 167.66 %

827 709

Epargne de Gestion Courante

740 273

Epargne Brute

-621 406

RESULTAT de l'exercice

3,4 an(s)

Capacité de Désendettement

15,17 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Intercommunalités de moins de 10 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CC ARMAGNAC ADOUR2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante4 416 9764 607 2764 691 1714 877 2153.36 %686565
Dont Produits des Services et du Domaine221 460217 352225 044244 3443.33 %3444
Dont Ventes de marchandises0000/01
Dont Produit du Domaine3 4285 0922 4624 5179.63 %11
Dont Produit des Services218 032212 260222 582239 8273.23 %3423
Dont Remboursement des Mises à Dispo0000/018
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/01
Dont Impôts Locaux1 881 8432 015 1512 635 8942 458 6419.32 %346308
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières1 590 6111 712 0632 635 5232 457 63515.61 %346260
Dont CVAE195 375234 02400-100.00 %025
Dont IFER40 06147 03800-100.00 %018
Dont TASCOM20 13422 02600-100.00 %03
Dont Autres impôts directs35 66203711 006-69.56 %02
Dont Fiscalité reversée826 475872 528852 175882 1552.20 %12425
Dont Attribution de Compensation710 805710 805740 787729 6070.87 %1039
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC115 670161 723111 388152 5489.66 %2110
Dont FNGIR0000/05
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/00
Dont Autres recettes fiscales528 161540 3532 455213 528-26.06 %3082
Dont Droits de mutation0000/00
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité0000/00
Dont TEOM517 765531 1860213 528-25.57 %3070
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts10 3969 1672 4550-100.00 %011
Dont Dotations et Participations858 974857 250934 157999 6345.18 %14186
Dont Dotation Forfaitaire57 943020 2320-100.00 %03
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire388 101392 330366 299400 0471.02 %5638
Dont Dotation Globale de Fonctionnement446 044392 330386 531400 047-3.56 %5641
Dont Subventions et Particiations309 405332 743368 466453 26913.57 %6429
Dont Autres dotations diverses103 525132 178179 160146 31812.22 %2117
Dont Produits Divers de Gestion Courante1 55728 6795 73010 60189.54 %112
Dont Revenus des Immeubles0001 944/08
Dont Autres recettes de gestion courante1 55728 6795 7308 65777.16 %14
Dont Atténuations de Charges98 50675 96235 71668 311-11.49 %107
Dépenses de Gestion Courante3 875 7043 847 8803 902 3164 049 5061.47 %570486
Dont Charges à caractère général819 215790 905854 063868 5291.97 %12299
Dont Achats matières et fournitures158 099155 374165 943180 2884.48 %2525
Dont Services extérieurs584 443563 899602 254588 0160.20 %8351
Dont Autres services extérieurs74 94869 70584 15198 4539.52 %1422
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 7261 9271 7141 7720.88 %03
Dont Dépenses de Personnel1 670 7501 620 6271 587 3071 688 6500.36 %238141
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire796 843793 550811 257880 7423.39 %12465
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire319 674298 167270 774274 604-4.94 %3927
Dont Charges Patronales478 132466 911450 842469 647-0.60 %6640
Dont Autres dépenses de personnel76 10162 00054 43463 657-5.78 %910
Dont Charges Diverses de Gestion Courante906 536957 1451 004 0561 041 4264.73 %147119
Dont Subventions versées à des org. publics43 00050 00051 50068 00016.51 %1027
Dont Subventions versées à des org. privés38 35561 39669 85778 95527.21 %1122
Dont Diverses autres charges courante825 181845 749882 699894 4712.72 %12670
Dont Atténuation de Produits479 202479 202456 890450 900-2.01 %63127
Dont Attribution de Compensation230 220230 220207 908196 127-5.20 %2863
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/04
Dont FNGIR248 982248 982248 982248 982/3531
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/013
Dont Autres atténuations de produits0005 791/116
Déduction des Travaux en régie0000/0-1
Epargne de Gestion Courante541 272759 397788 855827 70915.21 %11679
Résultat Financier (hors intérêts dette)-197000-100.00 %00
Dont Produits Financiers0000/00
Dont Charges Financières (hors emprunts)197000-100.00 %00
Résultat Exceptionnel3 6912 3798 514983-35.67 %0-5
Dont Produits Exceptionnels5 0962 7638 5363 118-15.10 %03
Dont Charges Exceptionnelles1 404384222 13514.98 %08
Epargne de Gestion544 767761 775797 369828 69215.01 %11774
Charge de la dette (intérêts)100 76996 41189 84288 419-4.26 %126
Epargne Brute443 998665 364707 527740 27318.58 %10468
Remboursement du Capital de la Dette139 195159 230174 124192 22411.36 %2726
Epargne Nette304 803506 135533 403548 04921.60 %7741
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts704 711223 761163 851454 970-13.57 %6472
Dont FCTVA153 000137 024129 984183 5306.25 %2615
Dont Taxes d'Aménagement0000/00
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/00
Dont Subventions d'investissement89 95018 35625 667149 43918.44 %2134
Dont Fonds Affectés112 22700118 7411.90 %177
Dont Cessions d'Immobilisations4 7044 5055 5000-100.00 %03
Dont Dettes diverses hors emprunts000560/00
Dont Autres recettes d'investissement 344 83063 8762 7002 700-80.14 %013
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts913 4401 180 652552 8021 954 45628.86 %275142
Dont Dépenses d'Equipement Brut507 4271 154 521552 8021 854 45654.03 %261112
Dont Immobilisation Incorporelles22 32010 28279 713110 85370.62 %167
Dont Terrains0000/03
Dont Aménagement0000/05
Dont Construction204 58535 40696 01636 411-43.75 %548
Dont Réseaux10 87910 3656 37818 33119.00 %321
Dont Matériels Techniques01 18500/04
Dont Véhicules21 28714 8055 10014 305-12.41 %22
Dont Materiels Informatique17 8045 0135 46917 744-0.11 %32
Dont Mobilier11 6221 7581 6409 002-8.16 %11
Dont Autres immobilisation corporelles218 9291 075 707358 4871 647 81095.98 %23217
Dont Travaux en régie0000/01
Dont Subventions d'équipement versées12 50016 3380100 000100.00 %1415
Dont Dépenses d'investissement diverses393 5139 79300-100.00 %015
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/00
Besoin de financement (Capacité si<0)-96 074450 757-144 452951 437/13429
Nouvel Emprunt188 131154 131154 131330 03120.60 %4632
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
284 205-296 626298 583-621 406/-873
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 386 3922 381 2942 361 3012 499 6671.56 %352246
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée2 386 3922 381 2942 361 3012 499 1071.55 %352243
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
2 386 3922 381 2942 361 3012 499 1071.55 %352243
Dont Créance fonds de soutien0000/00
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
000560/00
Annuité de dette239 964255 640263 966280 6435.36 %3933
Dépenses Réelles de Fonctionnement3 978 0743 944 6743 992 1804 140 0591.34 %583501
Recettes Réelles de Fonctionnement4 422 0714 610 0394 699 7074 880 3333.34 %687568
Fonds de Roulement1 215 071918 4461 220 790599 384-20.99 %840
Trésorerie au 31/121 055 510824 9321 130 893482 826-22.95 %68153
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)5.373.583.343.383.63
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)5.373.583.343.383.57
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.2416.4716.7916.9613.86
Taux d'Epargne de Gestion (%)12.3216.5216.9716.9813.05
Taux d'Epargne Brute (%)10.0414.4315.0515.1711.95
Taux d'Epargne Nette (%)6.8910.9811.3511.237.29
Taux de dépenses de personnel (%)42.0041.0839.7640.7928.19
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)11.4725.0411.7638.0019.63
Taux d'Autofinancement des DEB (%)198.9563.22126.1354.090.00
Impôts Locaux (€/hbt)264.42283.62371.67346.00308.42

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Informations générales
Population DGF7 5267 5047 503
Population Insee7 1067 095
Dotation de compensation des EPCI
Montant CPS après écrêtement pour N237 708.00 €232 250.00 €228 004.00 €
Dotation d'intercommunalité
Montant Dotation148 823.00 €163 227.00 €179 526.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal1 418 057.00 €1 498 075.00 €1 510 229.00 €
Potentiel fiscal/habitant188.42 €199.64 €201.28 €
Coefficient d'intégration fiscale
Coefficient d'intégration fiscale0.52740.60500.6136
Dotation Groupement Touristique
Dotation des groupements touristiques0.00 €0.00 €0.00 €
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population539.82558.95555.20562.91582.61501.18
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population243.31264.42283.62371.67346.00308.42
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population607.62621.34648.84662.68686.79568.34
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population61.2471.30162.4977.95260.97111.55
Ratio 5 = Dette/population327.15335.31335.16332.95351.77246.31
Ratio 6 = DGF/population76.5662.6755.2254.5056.3040.74
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF41.1342.0041.0839.7640.79 28.19
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
91.7393.1189.0288.6588.7792.84
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement10.0811.4725.0411.7638.0019.63
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement53.8453.9751.6550.2451.2243.34

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 4 880 333 €
Dépenses de fonctionnement : 4 140 059 €
Epargne Brute : 740 273 €
Remboursement du capital de la dette : 192 224 €
Epargne Nette : 548 049 €
Epargne Nette : 548 049 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 454 970 €
Recours à l'emprunt : 330 031 €
Variation du fonds de roulement : -621 406 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 954 456 €